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VSUP0620 — EDI de Fornecedores

A troca eletrônica com o fornecedor: registra confirmações de pedido e evidencia automaticamente as divergências de quantidade, preço e prazo contra o pedido de compra.

Objetivo

Automatizar a confirmação de pedidos por EDI, comparando o que o fornecedor confirmou com o que foi pedido e destacando os desvios conforme as tolerâncias.

Pré-requisitos

  • Fornecedor e pedido de compra existentes.
  • Tolerâncias de quantidade/preço definidas (VSUP0630).

Passo a passo

  1. Clique em Consultar e filtre por Fornecedor e Situação.
  2. Em Cadastrar, informe a Direção (recebida do fornecedor), o Tipo de mensagem (confirmação de pedido), o Pedido, as tolerâncias e as linhas confirmadas.
  3. Use Abrir para conferir as divergências calculadas.

Campos-chave

CampoFunção
DireçãoRecebida do fornecedor (entrada).
Tipo de mensagemEx.: confirmação de pedido.
Tolerância de quantidade / preçoAplicadas ao comparar.
LinhasQuantidade, preço e data confirmados vs. os do pedido.

Observações importantes

  • As linhas carregam os valores confirmados e os do pedido — a divergência é derivada pelo sistema, não digitada.

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